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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-08-02 16:30

是的,你直接填寫進項轉(zhuǎn)出的金額就可以的

春暖花開 追問

2023-08-02 16:32

其他地方還要填寫嗎?

王超老師 解答

2023-08-02 16:34

不需要的,你最多再看看主表,有沒有把數(shù)字過過去,如果沒有,需要手動填寫一下

春暖花開 追問

2023-08-02 16:37

嗯嗯,它會在主表14行  進項稅額轉(zhuǎn)出  里顯示是吧

王超老師 解答

2023-08-02 16:38

1、在進項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”里填制;
2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應(yīng)稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額;
3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅;
4、最后等待稅認證系統(tǒng)處理即可。

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相關(guān)問題討論
是的,你直接填寫進項轉(zhuǎn)出的金額就可以的
2023-08-02 16:30:59
您好同學(xué)正常的話,你虛開發(fā)票,相當(dāng)于你沒有發(fā)生這個銷售業(yè)務(wù),然后你開了,你是這種情況對吧?如果這種情況的話,你需要去開紅字發(fā)票,把你之前開出去的發(fā)票給紅沖掉。
2022-05-23 09:49:24
你好!是的。就是與實際不符,又開了,就屬于虛開
2022-04-02 10:23:51
同學(xué)您好,如提交材料屬實,公司沒有故意,一般不會影響的
2022-03-22 09:29:30
首先看有沒有銷售合同,然后開個票和合同能不能對應(yīng)上,這是主要的。
2024-02-22 15:47:19
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