電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬嗎?老師 問
可以的,電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬 答
報稅的時候勾選認(rèn)證的發(fā)票必須和賬上的進(jìn)項一樣 問
是的,跟當(dāng)月做的進(jìn)項稅金額一致 答
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費申報表怎么申報 問
按廣告收入,娛樂收入進(jìn)行填寫 答
老師,請問一下公司減資需要交稅嗎 問
你好,減資不分紅,不轉(zhuǎn)股的情況下,不需要交稅 答
你好,網(wǎng)銀手續(xù)費開專票,我想季度申請一次,是今天申 問
您好,今天申請,今天開票 答

收到稅務(wù)局增值稅留底退稅的賬務(wù)處理
答: 1.收到稅務(wù)局增值稅留底退稅的賬務(wù)處理,首先要核實相關(guān)信息,包括納稅人名稱、稅號、稅款所屬期以及退稅金額等。 2.在財務(wù)賬簿上開具申報增值稅留底退稅憑證,明確減免稅額等信息,并將此憑證錄入財務(wù)賬務(wù)軟件,以完成財務(wù)分錄處理。 3.根據(jù)退稅業(yè)務(wù)特點,明確增值稅留底的稅金性質(zhì),判斷是增值稅稅金中的應(yīng)退稅額,還是貨物稅金中的應(yīng)付稅額,在財務(wù)會計核算時有所不同。 4.若退稅金額較大,請同時填寫現(xiàn)金銀行憑證,向稅務(wù)局辦理表彰增值稅留底退稅登記手續(xù)。 5.辦理現(xiàn)金、支票等支付手續(xù),向銀行機(jī)構(gòu)做好全額退稅金相關(guān)業(yè)務(wù)操作,以便把稅收費用歸還給納稅人。
收到稅務(wù)局退回的增值稅,如何賬務(wù)處理?
答: 一般納稅人的嗎 什么原因退回 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度抵扣的增值稅稅務(wù)局然補(bǔ)交稅款賬務(wù)該怎么處理
答: 1、補(bǔ)交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補(bǔ)繳增值稅,會計分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整








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