
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計(jì)入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會(huì)計(jì)分錄,已結(jié)賬記錯(cuò)的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個(gè)月的折舊就可以
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計(jì)入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會(huì)計(jì)分錄,已結(jié)賬記錯(cuò)的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個(gè)月的折舊就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!如果固定資產(chǎn)有合同但是沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)? 貸應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
答: 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 可以的










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