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Clover
于2023-07-26 18:17 發布 ??612次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-07-26 18:18
同學您好,你好,可以的, 沒問題
Clover 追問
2023-07-26 18:20
但是一直沒來發票 ,要到發票也很難,對方一直不給,這種情況我應該怎么處理
易 老師 解答
2023-07-26 18:22
同學您好, 沒有發票,可以付款清單收據正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
2023-07-26 18:55
主要時間太久了,票據也沒有了
2023-07-26 19:14
同學您好,做納稅調整就沒有風險了
2023-07-26 19:16
每年都要做嗎?
2023-07-26 19:26
同學您好,是的,類似處理的
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老師單位帳里面暫估了5500的成本,20年付的錢,20年就暫估了,我現在想把暫估沖了可以嗎
答: 同學您好,你好,可以的, 沒問題
老師,我想請教你一個小小的問題,就是,在年前暫估了成本,年后取得了成本,我是要先在暫估當月把暫估給沖了然后再把取得的成本做到暫估當月去么?
答: 你好,不用的,做到發票收到的當月就行。用利潤分配未分配利潤來做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
20年買的東西,沒付款,對方也不開票了,我一直放應付暫估里,現在想把應付暫估轉到營業外收入,可以嗎
答: 把應付暫估轉到營業外收入,可以
老師,公司23年暫估了500萬的成本,我在匯算清繳之前把暫估的沖掉,然后再暫估可以吧?
討論
老師,這筆運費暫估到成本里了,但是下面那筆把暫估的運費又付掉了,我要沖銷上面那筆暫估入庫該怎么沖?
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應付賬款--暫估20萬,今年發了20萬獎金,做的分錄:借:應付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎?
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
之前暫估了成本,現在可以用工資沖應付賬款暫估不
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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Clover 追問
2023-07-26 18:20
易 老師 解答
2023-07-26 18:22
Clover 追問
2023-07-26 18:55
易 老師 解答
2023-07-26 19:14
Clover 追問
2023-07-26 19:16
易 老師 解答
2023-07-26 19:26