
老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,跨年度能把多計提的金額進行沖紅嗎?2022年的,現(xiàn)在能沖紅不?
答: 你好,學員。關于你的問題,一般來說,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,是可以在下一年度進行沖紅的。但具體操作需要根據(jù)你所在地的稅務政策和規(guī)定來進行。對于2022年的情況,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了多計提的問題,理論上是可以進行沖紅的,但具體還是需要咨詢你們的財務部門或者稅務顧問,他們會根據(jù)具體情況給出最準確的建議。
上年多計提附加稅,跨年了怎么進行沖紅在做筆正確計提分錄嗎?要如何處理?
答: 直接在本月直接紅沖,再做正確的即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年11月多計提了一筆印花稅,季度已報稅,現(xiàn)在多計提的印花是否在2022年1月紅沖,應如何紅沖?謝謝!
答: 你好,可以的,借應交稅費貸利潤分配。
12月附加稅多計提了,已經跨年,怎么做紅沖? 12月分錄借稅金及附加120,貸城建稅80,教育費40 附加稅應該是100元,怎么紅沖并更正呢?分錄及金額麻煩老師指點一下
12月附加稅多計提了,已經跨年,怎么做紅沖?12月分錄借稅金及附加120,貸城建稅80,教育費40附加稅應該是100元,怎么紅沖并更正呢?分錄及金額麻煩老師指點一下
請問老師!稅金及附加出現(xiàn)借方負數(shù)余額,什么意思?我紅沖上年度多計提的稅金及附加的分錄為,借:稅金及附加紅字,貸:應交稅費一應交城建稅,教育附加,地方附加。對嗎




粵公網安備 44030502000945號



緊張的冬日 追問
2023-07-18 15:05
青檸 解答
2023-07-18 15:05