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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-07-18 11:23

你好; 按照你實際的情況去寫; 比如繳納情況;    如果都繳納了寫  已清繳 稅費

夏花花 追問

2023-07-18 11:32

這種經(jīng)營所得匯算清繳表格是認電腦端的么?
它只能在申報的電腦上查詢,可申報的人說換電腦了,查詢不到了
說讓我自己造一份,稅務(wù)局窗口能打印嗎?

meizi老師 解答

2023-07-18 11:46

你好;    是的;網(wǎng)頁里面去報的  ;   對的; 就看你電子稅務(wù)局系統(tǒng)一般可以查詢打印的; 換電腦 只要能登錄進去; 也可以打印哈   

夏花花 追問

2023-07-18 11:47

欠稅信息查詢里面沒有查詢到欠稅信息,意思表格里都可以寫已清繳稅費?

meizi老師 解答

2023-07-18 11:51

你好;  是的; 算是清繳了  

夏花花 追問

2023-07-18 11:51

老師,稅費種認定里面沒有印花稅

meizi老師 解答

2023-07-18 11:52

沒有核定; 你有發(fā)生就得繳納哦;你要補核定的

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相關(guān)問題討論
你好; 按照你實際的情況去寫; 比如繳納情況;? ? 如果都繳納了寫? 已清繳 稅費
2023-07-18 11:23:09
只需要填寫收入總額和成本費用,填寫1-9月的累計數(shù)。其他欄自動生成
2018-07-03 22:22:03
這是做個預(yù)估調(diào)查,大概情況填寫即可
2022-02-22 16:21:48
嗯,增值稅報表要求報稅人計算、填寫應(yīng)交稅款,其中增值稅報表有銷項及進項兩個部分。首先,你需要在銷項部分根據(jù)稅收管理部門出具的發(fā)票申報正確填寫貨物及勞務(wù)進行銷售的金額,這樣可以準(zhǔn)確計算出應(yīng)納稅款。然后,在進項部分,你要根據(jù)稅收管理部門出具的發(fā)票計算購買貨物及勞務(wù)金額,從而計算出本期可抵扣的稅費。填寫完增值稅報表后,將其一同提交給稅收管理部門,以便于他們能夠確認應(yīng)納稅款,拓展知識:填寫增值稅報表時除了正確填寫數(shù)據(jù)之外,還要注意合法性,例如準(zhǔn)確核對發(fā)票編號是否正確,并且遵守稅務(wù)部門發(fā)布的政策,以免稅務(wù)調(diào)查。
2023-03-23 19:57:31
同學(xué)你好,這個關(guān)聯(lián)報表,的前提是要有關(guān)聯(lián)公司,如果沒有關(guān)聯(lián)的,就不要去填寫這個,
2022-03-15 17:20:01
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