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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-07-18 10:36

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況  不要的,填制報表時重分類,其他應(yīng)付款反映    

福鋒 追問

2023-07-18 11:08

老師不知道怎么填制報表時重分類,我發(fā)圖片幫忙看一下,是把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)直接填到其他應(yīng)付款欄里嗎?

易 老師 解答

2023-07-18 11:08

學(xué)員您好,是的,對的    

福鋒 追問

2023-07-18 11:18

老師您幫忙看一下,其他應(yīng)收款的貸方填77900.34,其他應(yīng)付款借方填77900.34,

易 老師 解答

2023-07-18 11:40

同學(xué)您好,在資產(chǎn)負(fù)債表里填,科目余額表不用動     

福鋒 追問

2023-07-18 12:06

老師這是資產(chǎn)表沒有填, 在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款加上77900.34,其他應(yīng)收也要加上77900.34

易 老師 解答

2023-07-18 12:10

是的沒錯, 是這樣的    

福鋒 追問

2023-07-18 15:25

老師資產(chǎn)負(fù)債表好已經(jīng)加上77900.34了,想給您再幫忙看一下, 不過圖片不發(fā)了。

易 老師 解答

2023-07-18 16:15

你好,可以的, 沒問題

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相關(guān)問題討論
你好,你當(dāng)月扣除和當(dāng)月支付有差異吧?
2023-09-11 14:53:00
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-09-05 16:20:16
同學(xué)你好 1、由于“其他應(yīng)收款”屬于資產(chǎn)類科目,正常情況下,余額在借方。?2、如果期末余額在貸方了,就稱之為期末余額為負(fù)數(shù)
2023-03-20 14:58:34
你好,把它放到其他應(yīng)付款里面。
2023-10-16 10:40:15
您好, 其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)說明收回來比應(yīng)該收的多,屬于其他應(yīng)付款
2023-08-01 20:00:24
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