老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師 我想問下科目余額表里面其他應(yīng)收款-個人社保 這個部分有余額是不是合理的對吧
答: 你好,你當(dāng)月扣除和當(dāng)月支付有差異吧?
老師,科目余額表里其他應(yīng)收款借方有余額是怎么回事,應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師科目余額表其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)也是負(fù)數(shù),這個要調(diào)哪個表呢
答: 你好,把它放到其他應(yīng)付款里面。









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福鋒 追問
2023-07-18 11:08
易 老師 解答
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