
老師好,有個問題 我外經(jīng)證預交企業(yè)所得稅 所屬日期寫的2023.7.1-2023.9.30可以不 還是說必須按月交
答: 同學您好,??????2023.7.1-2023.9.30可以按季交的,通常是10月份申報的
建筑勞務 有外經(jīng)證在當?shù)仡A交了企業(yè)所得稅和稅 現(xiàn)在季報的時候 我需要把在外地預交的企業(yè)所得稅寫在利潤表的31欄嗎 所得稅費里面嗎
答: 不需要。外地預交的企業(yè)所得稅,不需要在利潤表31欄寫,應當在應付稅費這一欄寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請問外經(jīng)證誰預交稅和企業(yè)所得稅有區(qū)別嗎
答: 你好,外經(jīng)證預繳稅款包含著企業(yè)所得稅,只要是跨省的,一定需要預繳企業(yè)所得稅,如果是在省內(nèi)的,看當?shù)仨椖克诘囟悇站忠蟆?









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