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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-07-15 09:42

你好,學員
借固定資產
應交稅費應交增值稅=第一次開票的
貸銀行存款
其他應付款

后期付款
借其他應付款
貸銀行存款

不見不散 追問

2023-07-15 09:54

但是這個設備是一個設備,價值高。我前面三次付款后,就設備安裝完成了,后面一次付款是扣的質保金。但是設備廠家,最后一次得等第二年付款后才開票。
那我設備安裝完,是需要全額入固定資產吧。但最后一期款未付,票未開,固定資產如何入帳?需要暫估嗎

冉老師 解答

2023-07-15 10:08

你好,學員,按照暫估全部計入固定資產科目的

不見不散 追問

2023-07-15 10:12

那暫估的話,增值稅進項要怎么做?比如設備最后一期款含稅30萬元。那如何做分錄?

冉老師 解答

2023-07-15 10:13

那暫估的話,增值稅進項要怎么做?比如設備最后一期款含稅30萬元。那如何做分錄?
進項稅,沒有發(fā)票不計入,暫估按照不含稅的

不見不散 追問

2023-07-15 10:16

那就是得再建一個科目,暫估應付款
借:固定資產 26.54 
       貸:暫估應付款  26.54   ?

但 實際是應付款是30萬元?那這個就做個臺帳記錄?

冉老師 解答

2023-07-15 10:17

實際付款的話,回發(fā)票
借應交稅費應交增值稅進項稅
暫估應付款 26.54
貸銀行存款30

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你好,學員 借固定資產 應交稅費應交增值稅=第一次開票的 貸銀行存款 其他應付款 后期付款 借其他應付款 貸銀行存款
2023-07-15 09:42:58
你好 可以的,這個是可以這樣的
2023-07-15 09:30:21
借固定資產貸,銀行存款應付賬款。借應付賬款貸銀行存款。
2022-06-16 11:10:25
同學請稍等,這邊為你解答
2022-12-16 05:30:09
可以的,可以這么做的。
2022-09-29 11:35:08
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