老師,我們租賃個(gè)人的房子,用來(lái)做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問(wèn)
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個(gè)個(gè)稅。 你讓對(duì)方按月度開(kāi)具,月度700,能免個(gè)稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為什么會(huì)影響存貨賬面價(jià)值?分錄 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)我們和香港公司簽訂的合同,報(bào)關(guān)資料,付款都是 問(wèn)
你好,可以的,就是以他們名義出口。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司法人購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,作為公司運(yùn)營(yíng)使用。 問(wèn)
你好,車(chē)輛在單位名下的分錄是對(duì)的 答
老師,生產(chǎn)員工自己交靈活就業(yè)社保,公司報(bào)銷(xiāo)一部分, 問(wèn)
公司不能按報(bào)銷(xiāo)處理,要在工資表里邊體現(xiàn)社保補(bǔ)貼 答

企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是通過(guò)利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎,還是凈利潤(rùn)來(lái)算
答: 你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來(lái)的。
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤(rùn)總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問(wèn)題1:匯算清繳申報(bào)利潤(rùn)表中,企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列?問(wèn)題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是按照利潤(rùn)總額計(jì)算的,但是利潤(rùn)總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅,在申報(bào)的報(bào)表中填寫(xiě)的利潤(rùn)總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)總額還是不扣的,如果不扣的話,最后利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致,有影響嗎?
答: 同學(xué)你好,利潤(rùn)總額是不扣除企業(yè)所得稅的哈。利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)和申報(bào)表應(yīng)該是一樣的哈,你要計(jì)提所得稅哈。凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用









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愛(ài)吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問(wèn)
2023-07-12 17:33
meizi老師 解答
2023-07-12 17:36
愛(ài)吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問(wèn)
2023-07-12 17:37
meizi老師 解答
2023-07-12 17:40
愛(ài)吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問(wèn)
2023-07-12 17:42
meizi老師 解答
2023-07-12 17:44