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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-13 18:42

你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。

Jasmine 追問

2019-01-13 19:00

老師,2017年的匯算清繳稅在2018年5月扣錢的,我在2018年底計(jì)提了前三季度交的所得稅費(fèi)用,可是還差一個(gè)匯算清繳這個(gè)數(shù)額,這個(gè)前年的匯算清繳稅要掛在哪里?

月月老師 解答

2019-01-13 19:03

你好,最好在12月底把納稅調(diào)整作完。你的前年指的哪一年。

Jasmine 追問

2019-01-13 19:09

什么意思,老師不太懂這個(gè)納稅調(diào)整的

月月老師 解答

2019-01-13 21:27

你好,所得稅匯算清繳是用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上一年的所得稅,不影響當(dāng)年的所得稅的。如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好 未分配利潤=本期利潤表中利潤%2B期初未分配利潤 應(yīng)納稅所得額 在沒有調(diào)整的情況下 就是利潤總額
2022-01-12 19:42:11
同學(xué)你好,利潤總額是不扣除企業(yè)所得稅的哈。利潤表的數(shù)據(jù)和申報(bào)表應(yīng)該是一樣的哈,你要計(jì)提所得稅哈。凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用
2022-01-11 23:08:13
填寫的是利潤總額。
2022-10-04 10:06:32
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