老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師,我有個客戶之前沒建賬但有對公賬戶,現(xiàn)在要建賬,銀行賬戶有幾千元,錄入期初數(shù)據(jù)時可以把這幾千元記到其他應收款-備用金嗎?
答: 你好!可以的,可以這樣
老師 公司公戶直接轉(zhuǎn)備用金給出納做平時的零星支出,出納憑各個員工的零星支出報銷的發(fā)票沖賬,這筆備用金快花完了,是不是又可以直接在公戶轉(zhuǎn)備用金出來?1. 借:其他應收款 貸 銀行存款。2.借:各項費用 貸:其他應收款 這樣做分錄
答: 你好,沒錯的,就是這么做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際會計工作中,員工借備用金寫的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎?當員工拿來發(fā)票沖抵時或者是用備用金抵工工資時,原來的借條怎么處理?
答: 原來的借條不用管,員工拿來發(fā)票沖抵時或者是用備用金抵工工資時在用收據(jù)做附件









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摩登 追問
2023-07-12 16:53
宋生老師 解答
2023-07-12 17:22