建筑業(yè),所得稅稅負(fù)率1%,不含稅收入:8867858.28,需要 問
同學(xué),你好 所得稅稅負(fù)率1%,不含稅收入:8867858.28,那所得稅稅額88678.58 成本8867858.28-88678.58=8779179.7 答
建筑行業(yè),外地工程,搭建員工住宿購買的材料等應(yīng)計(jì) 問
你好,可計(jì)入工程施工 答
老師,您有出口單證備案明細(xì)表嗎?具體到哪些單證是 問
你好,你說的是單證備案的資料是吧? 答
小企業(yè)準(zhǔn)則中第四季度報(bào)表與年度報(bào)表是否一致? 問
您好,是的,這個(gè)要一樣的,年報(bào)就是按12月的報(bào)表來填的 答
找代賬公司報(bào)稅,給他工資表和銀行流水,還需要給他 問
同學(xué),你好 你每月給代賬公司報(bào)稅,除了工資表和銀行流水,還需要提供發(fā)票、費(fèi)用憑證、社保公積金扣款單等關(guān)鍵資料。 答

老師,做賬軟件以前年度損益只能在利潤分配下設(shè)二級明細(xì),為什么12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的余額是利潤分配二級明細(xì)未分配利潤和以前年度損益的余額之和?
答: 以前年度損益調(diào)整是一級科目 如果小準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目直接用未分配利潤這個(gè)科目
老師,以前年度損益已全部彌補(bǔ)完虧損,為什么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)
答: 學(xué)員朋友您好,可能有數(shù)據(jù)沒有核對上,沒有真正的彌補(bǔ)完整
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想咨詢下 本期做了以前年度損益,期末結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面 ,那當(dāng)期利潤表中的凈利潤累計(jì)和資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤是一樣的嗎 還是就是有差額的
答: 你好 在發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
因?yàn)橐郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤和差額是以前年度損益,我應(yīng)該怎么把報(bào)表調(diào)平
老師(?▽?),有一筆退跨年所得稅放在以前年度損益中,這樣我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤有差額應(yīng)該怎么調(diào)整
以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-年初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額左右不平
請問調(diào)整了以 前年度損益后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)+本年利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的的期未未分配利潤,對嗎?








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