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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-10 15:13

你好,這個是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費用等,貸應付賬款。

阿白 追問

2023-07-10 15:14

對的是企業(yè)使用的,那我之前的借:應付賬款,貸銀行,。現(xiàn)在就多做一筆借管理費用,貸應付賬款對嗎?

郭老師 解答

2023-07-10 15:16

對的,是的,是這么做的。

阿白 追問

2023-07-10 15:18

還有一個問題就是比如3月份月支付一千,四月份月支付一千,五月份支付三千, 但四月份收到發(fā)票金額三千,這個有點復雜,我該怎么記賬

郭老師 解答

2023-07-10 15:20

你好,這個支付的屬于當月消費的嗎?還是什么?在什么時間消費?

阿白 追問

2023-07-10 15:20

是一直都有在消費中呢

郭老師 解答

2023-07-10 15:22

三月份借管理費用貸銀行還款一千
四月份借管理費用貸銀行放款一千
五月份
借管理費用貸銀行放款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應其他應付款3000。

阿白 追問

2023-07-10 15:25

老師你這樣子更復雜啊,
之前都是借應付,貸銀行這樣子的科目入賬了

郭老師 解答

2023-07-10 15:26

好,我這樣體現(xiàn)了權責發(fā)生制,你那個做法沒有體現(xiàn)。

阿白 追問

2023-07-10 15:30

那我應該怎么處理比較好,我沒看懂以下說的
三月份借管理費用貸銀行存款一千
四月份借管理費用貸銀行存款一千
五月份
借管理費用貸銀行存款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應其他應付款3000。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你好,第一個是當月的費用1000,第二個當月的費用10000



第三個當月的費用3000,然后發(fā)票到了你之前是不是沒有發(fā)票就做了費用是不是需要紅沖,然后再做發(fā)票的。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你方便截圖看一下,具體哪一個看不懂嗎?還是全部的都看不懂。

阿白 追問

2023-07-10 15:41

老師,可能你還沒理解我說的,我是一直都做這個借:應付賬款,貸:銀行存款,這個科目,3、4月份都是

郭老師 解答

2023-07-10 15:43

那你之前的還能修改嗎?不修改的話,借應付賬款貸銀行還款,借應付賬款貸銀行
借管理費用3000

貸應付賬款3000

阿白 追問

2023-07-10 15:44

4月份可以修改,3月份已經(jīng)結賬了,沒辦法修改了

郭老師 解答

2023-07-10 15:46

四月份借管理費用,貸銀行存款1000,應付賬款1000
五月份借應付賬款,借管理費用負數(shù)2000
借管理費用
借應付帳款
貸應付帳款
銀行3000

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你好,這個是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費用等,貸應付賬款。
2023-07-10 15:13:13
同學你好 非獨立核算的可以直接用 獨立核算的要簽委托付款協(xié)議
2022-06-07 09:08:31
為是不直接支付,還要轉現(xiàn)金?
2023-02-07 15:42:11
為啥不直接對公轉呢?還要轉現(xiàn)金
2023-02-07 15:38:48
同學你好 只要不超三年就沒事的
2022-11-23 16:11:46
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