
老師2021年年底公司收到一筆工程款一直沒給開票,我查了當(dāng)時的會計做的賬務(wù)處理是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對方讓給他們把當(dāng)時那筆工程款的發(fā)票開過去,我這賬務(wù)處理怎么做?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
收到工程款借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 這兩筆分錄對嗎 老師
答: 你好,主營業(yè)務(wù)收入在借方的,這個是什么業(yè)務(wù)的?第二個分錄做反了。然后第一個分路,主營業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司財務(wù)不干了留下賬收回來的工程款都沒給計入主營業(yè)務(wù)收入,直接借方,銀行存款,應(yīng)收賬款貸方,沒有收入就都沒給結(jié)轉(zhuǎn),從2021年到現(xiàn)在成本都掛著的,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 老師
答: 同學(xué),你好 請稍等一下








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郭老師 解答
2023-07-07 11:36
優(yōu)雅的柚子 追問
2023-07-07 13:00
郭老師 解答
2023-07-07 13:02