
老師好,我們開了一張13%稅率的勞務費發(fā)票,明細是維修及服務費,請問下我分錄借:應收賬款,貸:主營收入-服務費收入,增值稅,這樣分錄是否正確 ?主營收入寫服務對嗎?
答: 對的,是的,是這么做的,這個屬于勞務。
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的
老師請問小規(guī)模公司收到服務費同日開票直接計入收入的會計分錄借:銀行存款/應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
老師檢測服務費是公司的主營業(yè)務開票未收到款,借方應收賬款-XX公司貸方主營業(yè)務收入- 應交稅費-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
現(xiàn)開出一張普票,是生活服務*服務費,我做了借應收賬款 貸其他業(yè)務收入貸應交稅費-應交增值稅(銷項),我犯愁的是怎么做成本








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隨風飛揚 追問
2023-07-07 16:31
郭老師 解答
2023-07-07 16:33