老師 請問我們公司購買了辦公樓,現在付了一部分首付款,還有貸款,請問這種情況,從什么時候開始折舊

香蕉板凳
于2023-07-04 16:11 發布 ??596次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-04 16:12
你好從你投入使用開始。
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你好從你投入使用開始。
2023-07-04 16:12:20
對于您提到的情況:
1.如果甲公司從乙公司購買辦公用品并現場付款,通常情況下,做賬方式可以是:這種直接記賬的方式更簡潔,能夠清晰反映資金的流出和費用的發生。而先用應付賬款賬目過渡的方式:這種方式在實際業務中并非必須,如果企業內部管理要求或財務制度有明確規定需要通過應付賬款科目過渡,也可以采用。但在一般情況下,對于現場付款的業務,直接借記費用、貸記銀行存款即可。借:管理費用—辦公費 貸:應付賬款借:應付賬款 貸:銀行存款借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2.當甲公司從乙公司購買商品并現場付款時,同樣可以選擇:不一定需要通過應付賬款過渡。借:庫存商品 貸:銀行存款
對于乙公司銷售辦公用品或庫存商品時,是否使用往來科目過渡,取決于企業自身的財務核算要求和管理習慣。
如果企業希望更清晰地反映銷售業務的流程和收款情況,可能會選擇先通過應收賬款科目過渡:
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:銀行存款 貸:應收賬款
但如果企業追求簡便,且能夠及時收到款項,也可以直接做賬:
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2024-07-03 15:41:00
你好,借預付賬款貸銀行存款,借固定資產貸預付賬款,這個預付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的錢。
次月開始折舊就可以的。
2022-04-08 15:18:18
你好,同學。
借:固定資產
貸:銀行存款
應付賬款
2020-06-18 16:25:35
這個的話有具體金額嗎?這個呢?
2024-04-10 22:19:11
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2023-07-04 16:18