按照合同向預(yù)付貨款的丙公司發(fā)出貨物,價款共計 50 000 元,增值稅銷項稅額6500元,沖銷原項收貨款 50000元、同時補收貨款6500元。會計分錄怎么寫

壯觀的大門
于2023-06-28 21:22 發(fā)布 ??978次瀏覽
- 送心意
向陽老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2023-06-28 21:22
您好,同學(xué),請稍等下
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好
你看一下,這是完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
4、實際交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
您好,同學(xué),請稍等下
2023-06-28 21:22:45
您好,正在解答中請稍等。
2023-06-18 17:33:18
同學(xué)你好
都有發(fā)票嗎
2022-12-13 15:01:40
同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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向陽老師 解答
2023-06-28 21:25