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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-26 15:24

你好;免抵稅額=免抵退銷售額*退稅率-應(yīng)納稅額 、稅負(fù)=免抵退銷售額*退稅率/(應(yīng)稅銷售額+免抵退銷售額)*100% 

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2024-11-03 16:31:27
你好;免抵稅額=免抵退銷售額*退稅率-應(yīng)納稅額 、稅負(fù)=免抵退銷售額*退稅率/(應(yīng)稅銷售額%2B免抵退銷售額)*100%?
2023-06-26 15:24:31
同學(xué)您好,貿(mào)易企業(yè)的話,內(nèi)銷和外銷是分開核算,您實際算內(nèi)銷的增值稅稅稅負(fù)率就可以了,外銷的是免增值稅的
2022-03-17 16:30:25
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額—實際抵扣進(jìn)項稅額 實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額—進(jìn)項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項稅額 如果有進(jìn)料加工的話,具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計稅價格×17%)]/(計征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)
2019-07-12 08:04:04
根據(jù)您提供的信息,我們可以進(jìn)行簡單的計算。 首先,內(nèi)銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計算出內(nèi)銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進(jìn)項稅額為6千,那么實際應(yīng)交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負(fù)率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據(jù)您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負(fù)率為5%。請注意,這些計算是基于您提供的信息,實際計算可能因政策差異略有不同。
2023-09-28 12:03:07
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