你好老師,我們公司本月抵減了一張280元稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,這張票是之前取得的,但是之前一直有留抵進(jìn)項(xiàng),所以沒有用,之前取得時(shí)我不在,不知道當(dāng)時(shí)是怎么做的賬,這個(gè)月用了,這個(gè)月怎么做分錄

?^_^?
于2023-06-26 10:46 發(fā)布 ??305次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-06-26 10:46
同學(xué)你好
直接抵扣就可以了
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
直接抵扣就可以了
2023-06-26 10:46:48
第一個(gè)借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
第二個(gè)如果不全額抵扣的話,做第一個(gè)管理費(fèi)用的分錄就可以的。
2022-07-20 10:57:55
主表23欄應(yīng)納稅減征額
減免明細(xì)表減免項(xiàng)目本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,
選擇減免性質(zhì),9914
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2022-03-12 11:13:13
答案是可以的。但是,要想作為進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減計(jì)算基礎(chǔ),需要滿足一定條件。首先,稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)必須是購買已進(jìn)行開票的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi);其次,稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)必須是由稅控設(shè)備廠家提供技術(shù)服務(wù)的;最后,企業(yè)要擁有稅控設(shè)備購買發(fā)票及稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的票據(jù)。只有滿足了上述要求,企業(yè)才能夠把稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)作為進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的計(jì)算基礎(chǔ)。
2023-02-27 13:56:02
您好,可以計(jì)入 設(shè)備維護(hù)費(fèi)
2020-01-06 15:34:48
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2023-06-26 10:48
樸老師 解答
2023-06-26 10:53