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送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-06-18 17:33

您好,正在解答中請稍等。

薇老師 解答

2023-06-18 17:39

(1)賒銷產(chǎn)品。
借:應(yīng)收賬款——乙公司11300
貸:主營業(yè)務(wù)收入10 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300
(2)收回貨款。
①假定乙公司在10天內(nèi)付款,可按2%得到現(xiàn)金折扣。
現(xiàn)金折扣=10 000×2%=200(元)
借:銀行存款11 100
財務(wù)費用200
貸:應(yīng)收賬款——乙公司11 300
②假定乙公司超過10天但在20天內(nèi)付款,可按1%得到現(xiàn)金折扣。
現(xiàn)金折扣=10 000×1%=100(元)
借:銀行存款 11200
財務(wù)費用 100
貸:應(yīng)收賬款——乙公司11 300
③假定乙公司超過20天付款,不能得到現(xiàn)金折扣。
借:銀行存款11 300
貸:應(yīng)收賬款——乙公司11 300

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同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
您好,同學(xué),請稍等下
2023-06-28 21:22:45
您好,正在解答中請稍等。
2023-06-18 17:33:18
同學(xué)你好 都有發(fā)票嗎
2022-12-13 15:01:40
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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