老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

(3)按簡(jiǎn)易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元(含稅),開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票2份。(4)職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購(gòu)進(jìn)貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6)本期按簡(jiǎn)易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。(7)購(gòu)進(jìn)貨物情況:①本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份,金額為450000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為58500萬(wàn)元;2前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份,金額為160000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為20800元;3農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票14份,金額為350000元;4貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份,注明運(yùn)費(fèi)220000元,稅款19800元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額;(2)填報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表及其附列資
答: 你好,學(xué)員,耐心等一下
農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)增值稅專用發(fā)票要交稅嗎
答: 您好!要交稅的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用銀行存款購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明收購(gòu)總價(jià)200000元,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,另外支付給運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)15000元,不含稅,稅額1350元,取得增值稅專用發(fā)票一張
答: 同學(xué)你好 要做分錄嗎









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


