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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-06-13 09:26

同學,你好
借:庫存商品3500000
應交稅費455000
貸:銀行存款3955000

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同學,你好 借:庫存商品3500000 應交稅費455000 貸:銀行存款3955000
2023-06-13 09:26:38
同學你好 根據您提供的信息,以下是每個經濟業(yè)務的會計分錄: 1.銷售貨物并收到現金:借:庫存現金 5683貸:主營業(yè)務收入 5683應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 859.67(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 2.銷售貨物并收到**支付:借:其他貨幣資金-**支付 38056貸:主營業(yè)務收入 38056應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 5718.49(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 3.銷售貨物并收到支付寶支付:借:其他貨幣資金-支付寶支付 33091貸:主營業(yè)務收入 33091應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 4926.77(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目) 4.副食柜貨款發(fā)生短款20元,百貨柜發(fā)生長款10元原因待查:借:待處理財產損益 30貸:庫存現金 30 5.月末匯總銷售額計稅:借:主營業(yè)務成本 50714.28(結轉至“主營業(yè)務成本”科目)貸:庫存商品 50714.28(結轉至“庫存商品”科目)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)【=21326.8%2B(462.78%2B485)%2B267%2B10】 21931.58(結轉至“應交稅費-應交增值稅”科目)貸:庫存現金 21326.8其他貨幣資金-**支付 462.78其他貨幣資金-支付寶支付 485應付賬款/暫估應付賬款 XX公司【具體金額】 (待供應商結算發(fā)票入賬)
2023-10-18 10:45:52
您好,請問這個是咨詢什么的呀
2023-11-02 09:55:01
同學你好 你的問題是什么
2023-10-30 16:55:10
根據售價金額核算法,該超市副食組在9月份購入商品后,需要進行以下賬務處理: 購入商品時: 借:庫存商品 10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1300 貸:銀行存款 11300 商品驗收入庫時: 借:庫存商品 12000 貸:商品進銷差價 1050 銀行存款 11300 銷售商品時: 借:銀行存款 6780 貸:主營業(yè)務收入 6000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 780 月末結轉銷售成本時: 借:主營業(yè)務成本 5960 貸:庫存商品 5960 因此,該超市副食組在9月份購入商品后,需要進行庫存商品的核算。購入商品時,將購入商品的成本記入“庫存商品”科目;商品驗收入庫時,將商品進銷差價記入“庫存商品”科目;銷售商品時,將銷售收入記入“銀行存款”科目;月末結轉銷售成本時,將庫存商品的成本記入“主營業(yè)務成本”科目。
2023-10-30 19:29:25
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