送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-12 09:32

你好,請問現在做哪一方的分類?

Tina?? 追問

2023-06-12 09:34

供應商之前的開的發票品名,我們覺得太詳細的就退回去,讓供應商重開新的品名,但是之前的那張發票我們已經抵扣勾線了,所以我們開了紅字信息表,對方就開了負數,以及正確的發票,我直接替換之前的發票附件可以嗎?賬務上還要處理嗎?

玲老師 解答

2023-06-12 09:36

你好,收到負數發票做原來一樣的分錄金額用負數。已經抵扣的進項稅額填寫增值稅表,二進項轉出。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借;應付賬款等科目,借;原材料 等科目 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-09-28 10:42:35
借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數 這是當年的,如果是跨年的主營業務收入改成以前年度損益調整,或者是利潤分配未分配利潤。
2022-04-13 16:52:08
您好,按照上月正數發票,做負數就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,收到銷項負數發票,這個負數發票是你們取得的進項發票,還是你們開具的銷項發票??
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一聯拿來作賬就可以
2022-09-09 09:14:34
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