污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-28 10:42

你好,借;應付賬款等科目,借;原材料 等科目   , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

素水蓮子 追問

2019-09-28 17:14

開的是房租負數(shù)發(fā)票,是退我們房租款,之前入的是管理費用

鄒老師 解答

2019-09-28 17:21

你好,那就是這樣做分錄
借;銀行存款,貸;管理費用, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借;應付賬款等科目,借;原材料 等科目 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-09-28 10:42:35
您好,按照上月正數(shù)發(fā)票,做負數(shù)就可以
2022-08-18 11:13:33
借、應收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù) 這是當年的,如果是跨年的主營業(yè)務收入改成以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤。
2022-04-13 16:52:08
你好,收到銷項負數(shù)發(fā)票,這個負數(shù)發(fā)票是你們?nèi)〉玫倪M項發(fā)票,還是你們開具的銷項發(fā)票??
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一聯(lián)拿來作賬就可以
2022-09-09 09:14:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...