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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-06 11:52

您好,借應(yīng)收賬款-1130,貸以前年度損益調(diào)整-1000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-130,借以前年度損益調(diào)整-800貸庫存商品-800

子歸 追問

2023-06-06 11:55

那200*0.25的遞延所得稅資產(chǎn)咋做分錄

小林老師 解答

2023-06-06 12:02

您好,借以前年度損益調(diào)整-50借遞延所得稅資產(chǎn)50

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您好,借應(yīng)收賬款-1130,貸以前年度損益調(diào)整-1000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-130,借以前年度損益調(diào)整-800貸庫存商品-800
2023-06-06 11:52:40
紅字沖銷好點,因為收入的減少,最好貸方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2022-04-20 11:17:07
你好,之前確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2022-01-07 15:29:43
你好! 第一個圖片,計提,應(yīng)該做分錄: 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 改一下,即可(其他都對)
2022-05-07 15:22:36
可以的,可以這樣處理,可以的。
2024-01-25 10:18:11
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