
老師好,我們公司有一張2024年已抵扣的218000元進(jìn)項(xiàng)異常,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本也要轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致補(bǔ)交這筆進(jìn)項(xiàng)及要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬應(yīng)該怎么做??(跨年了的)
答: 不太懂,因?yàn)檫@筆218000元的款項(xiàng)我們已付給了供應(yīng)商了的,但現(xiàn)在說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)異常要我們補(bǔ)交增值稅及企業(yè)所得稅,就只做這筆業(yè)務(wù)就可以了嗎?
公司2月份的成本普票需要轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
答: 您好, 把二月的成本做負(fù)數(shù)分錄就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這種情況我需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
答: 多計(jì)提的所得稅不影響你交所得稅的,你交所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額。







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阿寶 追問(wèn)
2023-06-05 10:41
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2023-06-05 10:49
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小鎖老師 解答
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