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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-04 09:41

你好
進項稅額5900
之前的進項轉(zhuǎn)出加計扣除了畫
加計扣除590-100

阿金 追問

2023-06-04 09:46

如果銷項各額是10000元,需要交多少增值稅?

阿金 追問

2023-06-04 09:47

如果銷項稅額是10000元,需要交多少增值稅?

郭老師 解答

2023-06-04 09:47

你好10000-5900-490按照這個來交的。

阿金 追問

2023-06-04 09:49

有進項稅額轉(zhuǎn)出1000元哦,怎么處理的?

郭老師 解答

2023-06-04 09:50

你好10000-5900-490?1000
安這個來繳納的

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相關(guān)問題討論
你好 進項稅額5900 之前的進項轉(zhuǎn)出加計扣除了畫 加計扣除590-100
2023-06-04 09:41:26
你好 你們單位開了紅字信息表的 在你的開票系統(tǒng)里面有
2022-05-14 11:44:45
你好,一般納稅人外購材料自建辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票,進項稅額是能抵扣的,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2022-02-28 13:47:48
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應(yīng)交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
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