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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-03 14:34

您好
庫存現(xiàn)金10200
其他應(yīng)付款10000
未分配利潤200
期初這樣錄入就可以了

大大 追問

2023-06-03 14:36

老師,如果不錄入營業(yè)收入,和營業(yè)成本,到時候本年累計就對不上了?現(xiàn)在是營業(yè)收和和營業(yè)成本都有數(shù)

bamboo老師 解答

2023-06-03 14:39

營業(yè)收入 營業(yè)成本 本年累計 借方貸方都填

大大 追問

2023-06-03 14:54

老師,利潤表中的營業(yè)利潤,和利潤總額填 在哪?

bamboo老師 解答

2023-06-03 14:58

您期初數(shù)據(jù)錄入的界面有主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本么

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你好,這些是在利潤表上的,不在資產(chǎn)負(fù)債表
2020-06-12 17:16:22
你好,學(xué)員,未分配利潤
2022-10-18 22:33:32
同學(xué)你好,題目說的是450萬全額計入收入了,實際應(yīng)該有72萬的不應(yīng)該計入收入,應(yīng)該計入合同負(fù)債,所以差錯更正的時候需要將之前的72萬收入通過以前年度損益調(diào)整調(diào)減。
2022-06-30 13:38:05
您好 庫存現(xiàn)金10200 其他應(yīng)付款10000 未分配利潤200 期初這樣錄入就可以了
2023-06-03 14:34:00
同學(xué)你好 不會不平的,主營業(yè)務(wù)收入屬于損益類,期末要轉(zhuǎn)入本年利潤,本年利潤屬于所有者權(quán)益類,資產(chǎn)負(fù)債表仍然是平衡的。
2022-04-14 17:29:41
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