
新建立公司,沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),用老板個(gè)人賬戶(hù)支出投入了裝修費(fèi),辦公費(fèi),設(shè)備費(fèi)用,已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,發(fā)票頭是公司名稱(chēng)號(hào),請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎?本來(lái)我想用,貸:銀行存款,借管理費(fèi)用。好像不太對(duì)。請(qǐng)問(wèn),正確會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,哪個(gè)才對(duì)。
答: 同學(xué)你好,正確的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái),剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再?gòu)膶?duì)公賬戶(hù)里轉(zhuǎn)錢(qián)到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個(gè)不對(duì) ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡的 ;? ??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我12月份做繳納社保的會(huì)計(jì)分錄。其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,這個(gè)其實(shí)是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當(dāng)月先幫他墊付的,應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保給做成單位社保計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在做1月份的工資沒(méi)得扣了,然后那個(gè)做成單位管理費(fèi)用又影響上一年的利潤(rùn),我該怎么處理?
答: 給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,借方應(yīng)該放其他應(yīng)付款的,他放管理費(fèi)用了,要怎么調(diào)
老師好,法人給對(duì)公賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了十萬(wàn)塊,是做到其他應(yīng)付款-法人,還是做到其他應(yīng)收款-法人里啊?
老師您好,如果公司老板個(gè)人借款但從對(duì)公賬戶(hù)還的錢(qián),長(zhǎng)期掛在“其他應(yīng)付款”,該怎么處理這個(gè) 其他應(yīng)付款?









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