老師 支付工資時 的會計分錄是什么 包括代扣社 問
發(fā)放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應交稅費— 個人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購 問
你好,不可以的,這個出口免稅,進項稅額轉出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺買劵 劵的金額是1000元,實際 問
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務報酬得個人所得稅如何做分錄 問
您好,這個支付工資的時候做 借:應付職工 貸:銀行存款 應交稅費-個稅 答
老師,您好,質管部出去培訓,培訓費需要入應付職工薪 問
通過應付職工薪酬科目過渡,會更規(guī)范 答

老師你好,我們是建筑行業(yè),平時每月發(fā)放工資的時候包含了研發(fā)人員工資,那么我們年度匯算清繳的時候工資薪金支出是取用哪個數(shù)據(jù)呢?平時發(fā)放工資分錄如下:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費用-研發(fā)費用-A項目-人員人工-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
答: 你好,看應付職工薪酬科目的數(shù)據(jù)
老師你好,次年4月份(未匯算清繳)發(fā)放上年度年終獎,上年度未做計提,在次年4月份發(fā)放時,賬務處理可以是這樣嗎?1、借:相關費用 貸:應付職工薪酬 2、借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
答: 你好,你的理解基本正確。在次年4月份發(fā)放上年度年終獎時,賬務處理的確可以按照你所說的方式進行。首先,你需要借記相關費用并貸記應付職工薪酬,這樣可以將年終獎的費用計入到相關的費用中。然后,當你實際發(fā)放年終獎時,你需要借記應付職工薪酬并貸記銀行存款,這樣可以反映出你已經(jīng)支付了這部分的薪酬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳時發(fā)給員工的年終獎是填入期間費用明細表中管理費用職工薪酬中,還是填入職工薪酬支出及納稅調整明細表呢,做分錄時是借:主營業(yè)務成本-獎金 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
答: 填寫職工薪酬明細表。
工會經(jīng)費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
我是建筑行業(yè),計提工資是借合同成本人工費,貸,應付職工薪酬薪酬,發(fā)放是應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸合同成本人工費用,,,,是這樣的分錄嗎?
老師,請問在21年的職工福利費,入賬的時候是做:借管理費用-職工福利費, 貸:銀行存款,沒有使用過渡科目:應付職工薪酬-職工福利費,那么在年度匯算清繳的職工薪酬表里面,還需要填寫職工福利費用進去嗎?









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歡歡 追問
2023-05-30 13:20
小云老師 解答
2023-05-30 13:34
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2023-05-30 13:39
小云老師 解答
2023-05-30 15:24