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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-26 13:40

對的,是的,是這么做的。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:19

那怎么結(jié)賬時,還是提示,”固定資產(chǎn)不平衡,請檢查固定資產(chǎn)憑證“?是哪里的原因? 怎么做?這個賬套是遷移過來的,錄的期初數(shù)

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

好,你這個是錄入卡片的嗎?如果是的話,你應(yīng)該在固定資產(chǎn)卡片里面固定資產(chǎn)減少。

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

這是找固定資產(chǎn)處置。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:25

是錄入卡片。不知道怎么去減少。如果先折舊那剩下的 720元錢,再清理呢,要怎么寫分錄? 是補在 22年12月的賬。你告訴我完整的分錄也可以。不去改卡片了

郭老師 解答

2023-05-26 14:26

必須從卡片里面減少固定資產(chǎn)卡片,你找到你看下有沒有處置。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

借固定資產(chǎn)清理720,
累計折舊貸固定資產(chǎn)

借營業(yè)外支出720,
貸固定資產(chǎn)清理720。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

固定資產(chǎn),你一旦錄入了卡片,你不能隨便減少、增加,必須通過卡片來增加減少。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:33

我不去減少了,因不知道怎么改,一切改錯更加麻煩了,你告訴做分錄吧,可以不?殘值可再做一次折舊,可以做2筆分錄,一筆折舊,一筆清理資產(chǎn)。按照前面的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)不了賬。

郭老師 解答

2023-05-26 14:34

寫了分錄了,看一下子寫了,已經(jīng)寫了14:27那個就是。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:36

我是按照這樣做的,但是,怎么不能結(jié)轉(zhuǎn)呢?前面的截圖圖片有分錄。

郭老師 解答

2023-05-26 14:39

必須按照這個來,按照不這個來的話,你沒法做,因為你有累積折舊固定資產(chǎn)的原因,如果你不紅沖的話,你的固定資產(chǎn)累計折舊一直帶著余額,所以必須經(jīng)過這個。他的方法行不通的,你可以問一下你軟件售后。

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你好,是的,這些事都用固定資產(chǎn)清理。
2024-03-20 10:57:30
是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31
您好,這樣操作可以算對的,但是根據(jù)最新的科目規(guī)定來說,第四, 清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 如果是凈損失 貸:資產(chǎn)處置損益,負數(shù)。 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-03-22 12:10:34
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-06-06 14:32:20
1.固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的收益與損失全部結(jié)轉(zhuǎn)入 營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 2.固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的收益計入 營業(yè)外收入 與產(chǎn)生的損失計入 營業(yè)外支出
2024-05-31 13:30:01
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