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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-05-26 11:24

本項目含稅收入22000,開票稅率是6%;采購成本總額17960元;進銷稅額總額為985.77元(其中:稅率6%含稅總額17300元+稅率1%含稅總額660元);本項目利潤多少?因為專項抵扣不一樣,是否要將附加稅也計入?

獨立的老師 追問

2023-05-26 11:26

獨立的老師 追問

2023-05-26 11:30

老師,您好!麻煩指教,謝謝!

獨立的老師 追問

2023-05-26 11:32

易 老師 解答

2023-05-26 11:35

同學您好,計算公式=22000/1.06-17300/1.06-660/1.01-附加稅)

獨立的老師 追問

2023-05-26 11:37

這個計算的原理是什么呀,我上面的計算對嗎?

易 老師 解答

2023-05-26 11:41

同學您好,邏輯上沒問題,手機上無法驗證

獨立的老師 追問

2023-05-26 11:45

明白了。按老師的數(shù)字,公式應(yīng)該是:收入(未含稅)總額-采購成本(未含稅)-附加稅(城市建設(shè)/教育附加/地方教育/印花稅)對嗎?另外,應(yīng)交增值稅差額是否也要扣除呢。因為銷項稅額是1245.72  進銷稅額是:985.77。銷項大于進銷。

易 老師 解答

2023-05-26 11:56

是的沒錯, 是這樣的

獨立的老師 追問

2023-05-26 12:09

老師,附加稅含增加稅差額么?要減去增加稅差額嗎

易 老師 解答

2023-05-26 12:13

同學您好,增加稅差額什么意思?

獨立的老師 追問

2023-05-26 13:06

銷項-進銷差額  1245.75-985.77

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同學您好,月末的時候,進項稅額和銷項稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
你好;? ?? 進項稅就是你在買東西的時候要交給賣方的稅款,也就是你在買東西(你是買方)的時候,要付給對方也(賣方)一筆錢,這筆錢包括你買的東西(A)的價款和進項稅款 銷項稅就是你在作為賣方,在把東西(A)賣給你的買方的時候,要向他收的錢,也就是你賣這批東西(A)的時候要向?qū)Ψ绞找还P錢,這筆錢包括你賣的東西的價款和銷項稅款 最后你交稅的時候,應(yīng)交稅費=銷項稅-進項稅,也就是針對你賣這批東西的時候增值的部分交的增值稅
2022-03-03 11:40:09
你好;?進項稅是企業(yè)買東西時記在采購總價中的增值稅款,銷項稅是企業(yè)向外賣東西時收到的銷售總價中的增值稅款。   每個月企業(yè)拿所有的銷項稅額減去進項稅,如果是正數(shù)就要向稅務(wù)局交稅,如果是零或者負數(shù)就不用交了。
2022-03-01 17:41:16
這個你全部認證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
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