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魚 依
于2017-12-20 13:13 發(fā)布 ??1646次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-12-20 13:15
你好,多開的可以在這個月抵扣掉的。
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上 個月我銷項票多開了14W出去,這個月我紅沖掉了 ,那么上個月多開的銷項稅額可以這個月抵扣掉嗎?
答: 你好,多開的可以在這個月抵扣掉的。
可以從銷項稅額中抵扣的是
答: 同學(xué)您好,您具體生什么意思,也就是哪些進(jìn)項稅額可以用來抵扣是嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
經(jīng)法里面的應(yīng)納銷項稅額/當(dāng)期銷項稅額有什么區(qū)別?他們計算的是不是可抵扣的稅呢?
答: 您好,這個幾乎一樣,一個是當(dāng)期的,一個是總額
銷項稅額抵減,待抵扣進(jìn)項稅額,待轉(zhuǎn)銷項稅額是什么意思?
討論
公司開出143463.5的銷項稅額現(xiàn)有88527.58的進(jìn)項請問還需要多少才可以抵扣呢?
老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項稅額。這后期銷項稅額和進(jìn)項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
我們采購了一批物資贈送給其他公司,進(jìn)項稅額是1705.34元,捐贈出去時要視同銷售,那如果我們沒有抵扣進(jìn)項稅額1705.34元,那視同銷售的銷項稅額(1705.34)全部就要我們承擔(dān)對嗎?
請問老師,假如公司在2021年7月份、8月份、9月份各收一張專票,稅額分別是13000元、15600元、19500元,12月份有一次銷項稅額是19500元,那么可抵扣的進(jìn)項票可以是9月份的19500元嗎?
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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