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簿荷梨子
于2023-05-24 18:15 發(fā)布 ??842次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-05-24 18:15
你好,是的,是要交的。
簿荷梨子 追問
2023-05-24 18:16
老師,做分錄的摘要是寫:支付股東分紅股息紅利所得稅嗎?
宋生老師 解答
2023-05-24 18:19
你好,是的,就是這樣子。
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利潤表中應予確認的所得稅費用為當期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即:所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅。那季度預繳的企業(yè)所得稅是不是只有當期所得稅
答: 您好,也是可以有遞延所得稅
所得稅費用=當期所得稅+(遞延所得稅負債期末-遞延所得稅期初)-(遞延所得稅資產期末-遞延所得是資產期初)
答: 你好,同學,應該選擇ad
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅嗎?
答: 同學, 對的 可以這么理解。
個人所得稅規(guī)定,下列應稅所得中適用20%比例稅率的是工資薪金所得稿酬所得紅利所得經營所得
討論
(應納稅所得額+遞延所得稅資產-遞延所得稅負債)*25%算企業(yè)所得稅嗎
個人所得稅應納稅所得額,個人所得稅應納稅額,
當期所得稅=應交所得稅,那當年所得稅和當期所得稅的區(qū)別是什么
小微企業(yè)的應納稅所得額低于300萬,所得稅稅率5%,應納稅所得額指的是企業(yè)所得稅的應納稅所得額嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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簿荷梨子 追問
2023-05-24 18:16
宋生老師 解答
2023-05-24 18:19