
公司2019年成立,之前有3個會計,第一個會計啥也沒交過來就走了,第二個會計做2023年的賬也是亂做賬的,銀行流水都對不上的那種,第三個會計2024年5月剛來的,她看前面的賬太亂了,所以除了現(xiàn)金和銀行存款按實有的數(shù)作為初始數(shù)據(jù)外,其他往來都以0為初始數(shù),從2024年1月做起,我查看后發(fā)現(xiàn),2023年12月和2024年1月的現(xiàn)金和銀行存款對不上,怎么調(diào)這兩個數(shù)?(2023年的電子賬和2024年的電子賬用的是不同的軟件,我現(xiàn)在用的軟件跟2023年的一樣,所以想以2023年做的來續(xù)做)
答: 同學(xué),你好,你要調(diào)的話,就要從頭開始,拿著銀行的流水明細(xì)跟賬里的明細(xì)賬,逐筆核對,檢查出原因再做調(diào)整
老師您好! 新到這家公司,之前的賬可以說是錯亂賬,銀行存款科目,軟件里比卡里多了一百多萬。怎么把銀行存款調(diào)平?付什么單據(jù)?
答: 你好;? 你們先去看什么原因?qū)е碌模豢词欠袷亲鲥e了科目;? 要不要紅沖科目的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
更換財務(wù)軟件,只有銀行存款有余額,那新軟件的期初余額應(yīng)該怎樣錄入
答: 你好,看科目余額表錄入就可以了。






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2023-05-22 10:56
meizi老師 解答
2023-05-22 10:57