
老師你好,我公司今年更正申報(bào)了去年十一月份的增值稅,享受了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,稅金及附加相應(yīng)減少,現(xiàn)在要申報(bào)去年的所得稅匯算清繳,這部分算到今年還是去年,如果在去年,填哪個(gè)表單
答: 同學(xué)你好 匯算清繳不涉及增值稅
企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?是就填寫稅金及附加嗎?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,21年所得稅調(diào)增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個(gè)月所得稅匯算清繳的時(shí)候,把他調(diào)出來
答: 不需要做納稅調(diào)整了
你好老師,2024年度所得稅匯算清繳,稅金及附加,是2024年度賬上計(jì)提數(shù)嗎,只要在匯算清繳之前繳納了這筆錢,就按計(jì)提的數(shù)填寫是嗎
2023年所得稅匯算清繳時(shí),在2024年1月補(bǔ)提的23奶奶12月的附加稅,需要在23年的申報(bào)表上加上這一筆附加稅嗎?但是23年12月的利潤表有沒有這筆稅金及附加哦









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