請問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報在哪個位置 問
那個是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報,年檢怎么操作?這個圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會匯算清繳再季報,否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅, 問
您好,都是這樣的,用計提的來申報 答

甲公司銷貨取得不含稅價款300萬元,購貨方及時付款,給予5%的折扣,實(shí)收285萬元,甲公司銷項(xiàng)稅額為( )萬元。
答: 您好,這是現(xiàn)金折扣,銷項(xiàng)稅還是按300*13%=39
KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司,銷售設(shè)備不含稅價款300萬元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予2%的銷售折扣,實(shí)收279.3萬元。要求:計算KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額是多少萬元。
答: 計算KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額是 300*0.95*0.13=37.05
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 增值稅銷項(xiàng)稅額都要根據(jù)不含稅價乘稅率嗎?
答: 對的,是用不含稅金額乘以稅率








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