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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-17 15:44

同學(xué)你好
按照對應(yīng)的稅率填寫就可以

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 15:47

老師你沒看明白我的問題,現(xiàn)在是年報企業(yè)所得稅匯算,增值稅減免稅款的金額要怎么填,因為賬上沒反應(yīng)出來,年報要填在哪里,在哪張表上?減免的部分在做賬的時候沒做,是按實際開票做的,比如免稅的就直接全部計入主營業(yè)務(wù)收入,沒有在銷項稅額中體現(xiàn),1%的稅率也是按1%進(jìn)入銷項稅額沒有按3.%

樸老師 解答

2023-05-17 15:53

那就是收入乘以減免稅率

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 15:55

現(xiàn)在是被稅局提示增值稅減免稅款部分未計入收入總額,都沒做賬怎么填呢,填在企業(yè)所得稅匯算清繳的哪張表里面,哪個具體的表格里?

樸老師 解答

2023-05-17 15:58

同學(xué)你好
這個需要你自己統(tǒng)計后入乘以減免的稅率

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 15:58

數(shù)據(jù)我知道,我現(xiàn)在需要知道的是填在哪張表里面才能體現(xiàn)出來?

樸老師 解答

2023-05-17 16:02

同學(xué)你好
這個是按照年度利潤表來填寫所得稅的

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 16:04

年度利潤表里沒有體現(xiàn)減免的增值稅的部分,意思就不用管它,不填了嗎?

樸老師 解答

2023-05-17 16:04

同學(xué)你好
體現(xiàn)在營業(yè)外收入

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 16:07

它都是免稅的怎么體現(xiàn)在營業(yè)外收入里呢,開票按1%的稅率我也不可能按3%來做賬呀

樸老師 解答

2023-05-17 16:08

同學(xué)你好
那你這個就不體現(xiàn)

有干勁的黑米 追問

2023-05-17 16:08

那我就不用報了嗎?

樸老師 解答

2023-05-17 16:56

同學(xué)你好
對的
那就不用報了

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1.銷項發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,產(chǎn)生的稅額作為銷項稅額。雖然開具的是增值稅普通發(fā)票,但只要業(yè)務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅范圍,按照規(guī)定稅率計算的稅額就是銷項稅額。 2.取得增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,稅額通常不可以進(jìn)行抵扣。一般情況下,只有取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件的稅額才能進(jìn)行抵扣。 3.增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的主要區(qū)別在于:抵扣功能:增值稅專用發(fā)票的稅額可以用于抵扣進(jìn)項稅額,而增值稅普通發(fā)票的稅額不能抵扣。開具要求:增值稅專用發(fā)票的開具要求更嚴(yán)格,需要購買方提供詳細(xì)的信息,如名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等;增值稅普通發(fā)票的開具要求相對較寬松。管理和監(jiān)管:增值稅專用發(fā)票的管理和監(jiān)管更嚴(yán)格,涉及到抄報稅、認(rèn)證等環(huán)節(jié);增值稅普通發(fā)票相對簡單。 在進(jìn)銷核算方面: 購進(jìn)貨物或服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票時,將不含稅金額計入相關(guān)成本或費用,稅額計入 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”。 銷售貨物或服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票時,將不含稅銷售額計入 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目,稅額計入 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。
2024-08-22 10:01:57
是的,只有增值稅專票才能抵扣增值稅銷項稅額。
2023-03-10 18:09:16
你好,不用,認(rèn)證抵扣的話就不用了
2021-10-19 11:36:00
旅客服務(wù)通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務(wù),福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
同學(xué)你好 這個題的銷項稅答案確定是A選項嗎,我計算了一下,跟答案有點不太一樣。同學(xué)確定一下這個題的題干有沒有遺漏。
2022-03-28 17:32:41
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