去年開了幾張免稅的增值稅普通發(fā)票和幾張1%的增值稅專用發(fā)票,今年在申報年企業(yè)所得稅匯算清繳時被提示減免增值稅稅款未計入收入總額,因為當(dāng)時做賬的時候就沒有3%的銷項稅額,都是按實際開票的稅率入賬的,申報增值稅的時候它是按3%申報然后減免的,現(xiàn)在申報要怎么申報呢?

有干勁的黑米
于2023-05-17 15:43 發(fā)布 ??486次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-17 15:44
同學(xué)你好
按照對應(yīng)的稅率填寫就可以
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1.銷項發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,產(chǎn)生的稅額作為銷項稅額。雖然開具的是增值稅普通發(fā)票,但只要業(yè)務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅范圍,按照規(guī)定稅率計算的稅額就是銷項稅額。
2.取得增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,稅額通常不可以進(jìn)行抵扣。一般情況下,只有取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件的稅額才能進(jìn)行抵扣。
3.增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的主要區(qū)別在于:抵扣功能:增值稅專用發(fā)票的稅額可以用于抵扣進(jìn)項稅額,而增值稅普通發(fā)票的稅額不能抵扣。開具要求:增值稅專用發(fā)票的開具要求更嚴(yán)格,需要購買方提供詳細(xì)的信息,如名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等;增值稅普通發(fā)票的開具要求相對較寬松。管理和監(jiān)管:增值稅專用發(fā)票的管理和監(jiān)管更嚴(yán)格,涉及到抄報稅、認(rèn)證等環(huán)節(jié);增值稅普通發(fā)票相對簡單。
在進(jìn)銷核算方面:
購進(jìn)貨物或服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票時,將不含稅金額計入相關(guān)成本或費用,稅額計入 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”。
銷售貨物或服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票時,將不含稅銷售額計入 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目,稅額計入 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。
2024-08-22 10:01:57
是的,只有增值稅專票才能抵扣增值稅銷項稅額。
2023-03-10 18:09:16
你好,不用,認(rèn)證抵扣的話就不用了
2021-10-19 11:36:00
旅客服務(wù)通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅,
金稅盤和他的服務(wù)費可以全額抵扣增值稅
專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務(wù),福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
同學(xué)你好
這個題的銷項稅答案確定是A選項嗎,我計算了一下,跟答案有點不太一樣。同學(xué)確定一下這個題的題干有沒有遺漏。
2022-03-28 17:32:41
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