董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

銀行對賬單余額:244940.80,企業(yè)日記賬余額:200340.80,企業(yè)已收,銀行未收金額:8500,企業(yè)已付,銀行未付金額:12100,銀行已收企業(yè)未入賬金額:46800,銀行已付企業(yè)未入賬金額。:5800。調(diào)整后余額:241340.8,請問這個銀行存款余額調(diào)節(jié)表的審計(jì)說明和審計(jì)結(jié)論應(yīng)該怎么寫?
答: 你好 結(jié)論是調(diào)整為一致的了, 說明根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則來調(diào)整的
老師 1、?銀行余額調(diào)節(jié)表公式為:企業(yè)銀行日記賬余額 + 銀收企未收 - 銀付企未付 = 銀行對賬單余額 + 企收銀未收 - 企付銀未付這個公式明白 就是不明白為什么要用這個公式 正常的不是結(jié)賬之前核對有問題的補(bǔ)上不就行
答: 你好,未達(dá)賬項(xiàng)是因?yàn)槲覀冞€沒有收到相關(guān)的結(jié)算憑證產(chǎn)生的,所以現(xiàn)在要是補(bǔ)到賬上,那么等收到結(jié)算憑證時就沒有辦法再入賬了。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問銀行存款日記賬與銀行對賬單余額完全相符,是否還需要制作余額調(diào)節(jié)表。弄個調(diào)節(jié)為0的調(diào)節(jié)表?還是不用做,哪個月有調(diào)節(jié)哪個月做啊
答: 不需要的 不用做的









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