咨詢下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),如果公司本月有增值稅, 問(wèn)
不一定。 只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 你是進(jìn)出口公司,只做外貿(mào)貨物 / 代理,有增值稅也不用繳。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)原產(chǎn)地證明怎么怎么開具?流程和步驟麻煩 問(wèn)
同學(xué),你好 登錄 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”(https://www.singlewindow.cn/),進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊,填寫企業(yè)中英文名稱、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。 答
老師,您好,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題情況,涉及到付款,我讓對(duì) 問(wèn)
有公司的印章就可以起訴的 答
按規(guī)范,1民非營(yíng)利組織清算期間,清算支出計(jì)入會(huì)計(jì)科 問(wèn)
同學(xué),你好 民非營(yíng)利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目,而非“其他費(fèi)用”; 有的,清算賬務(wù)中確實(shí)會(huì)使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。 答
請(qǐng)問(wèn)帳上有固定資產(chǎn)50萬(wàn)累計(jì)折舊50萬(wàn),所得稅年報(bào) 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了 答

增值稅專用發(fā)票有紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)信息,如何處理
答: 同學(xué),你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)沒(méi)有顯示是嗎
2.甲企業(yè)與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一部機(jī)器 并負(fù)責(zé)安裝。甲企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款合計(jì)為100000元, 其中機(jī)器銷售價(jià)格為98 000元, 安裝費(fèi)為2000元,增值稅稅額為13 000元。機(jī)器的成本為56 000元;機(jī)器在安裝過(guò)程中發(fā)生安裝費(fèi)為1 200元,均為安裝人員薪酬。假定機(jī)器已經(jīng)安裝完成并經(jīng)驗(yàn)收合格,款項(xiàng)尚未收到;安裝工作是銷售合同的重要組成部分。作出甲企業(yè)的賬務(wù)處理:
答: 您好,借應(yīng)收賬款113000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13000,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本57200,貸銀行存款1200,應(yīng)付職工薪酬56000。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司訂購(gòu)乙公司A材料,商談貨款100萬(wàn),增值稅13萬(wàn),合計(jì)113萬(wàn)。甲乙公司最后成交環(huán)節(jié)達(dá)成總價(jià)款110萬(wàn),當(dāng)日貨、款兩清完成交付,乙公司依然按照原有價(jià)格,向開具了113萬(wàn)增值稅專用發(fā)票 (含13萬(wàn)增值稅)。請(qǐng)完成甲公司賬務(wù)處理。
答: 1.預(yù)付款階段:借:預(yù)付賬款 113萬(wàn)貸:銀行存款 113萬(wàn) 2.到貨階段:借:原材料 A材料 100萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬(wàn)貸:預(yù)付賬款 113萬(wàn) 3.補(bǔ)付款階段:借:預(yù)付賬款 3萬(wàn)貸:銀行存款 3萬(wàn) 4.收到發(fā)票階段:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬(wàn)貸:預(yù)付賬款 13萬(wàn)借:原材料 A材料 -3萬(wàn)貸:預(yù)付賬款 -3萬(wàn)








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2023-05-15 09:32
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