老師:認(rèn)證20張發(fā)票,其中有七張是農(nóng)產(chǎn)品,我公司是食品加工企業(yè),可以加計扣除百分之一,這個進(jìn)項稅這么填不對吧,是不是應(yīng)該上邊填13張,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除的地方填7張,進(jìn)項稅按百分之十填寫?

輕裝生活
于2023-05-14 17:09 發(fā)布 ??1486次瀏覽

- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2023-05-14 17:21
您好,您的理解是對的,
(1)納稅人購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票時,填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”,“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物,在實際領(lǐng)用時“稅額”加計1%,填入附表二8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”。
(2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票的情形,也同時填寫在附表二第4欄和第6欄,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”,“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物,在實際領(lǐng)用時“稅額”加計1%,填入8a欄。
注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)認(rèn)證后填入35欄,再填報第31欄,將稅額剔除后再填報第6欄實現(xiàn)抵扣。
(3)執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除辦法的,在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額,不填寫“份數(shù)”和“金額”。
請問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負(fù)數(shù)把它對沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封,一個 問
好的,請將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答







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