老師,我單位研發(fā)人員的差旅費(fèi)我做進(jìn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用里,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用。因?yàn)槌霾钊藛T的差旅費(fèi)里有一張住宿費(fèi)的發(fā)票是專票,我當(dāng)月稅金沒有抵扣,全部做進(jìn)差旅費(fèi)了,隔月抵扣了,然后做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.19,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用1.19。我發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的本年累計(jì)發(fā)生額比管理費(fèi)用-研究費(fèi)用多了1.19元。其他沒影響,請(qǐng)問需要調(diào)整嗎,已跨年

有有
于2023-05-12 14:59 發(fā)布 ??694次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-05-12 15:04
同學(xué)你好
這個(gè)金額小可以不做跨年調(diào)整
直接在今年做
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
這個(gè)金額小可以不做跨年調(diào)整
直接在今年做
2023-05-12 15:04:58
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



有有 追問
2023-05-12 15:06
樸老師 解答
2023-05-12 15:13
有有 追問
2023-05-12 15:22
樸老師 解答
2023-05-12 15:30
有有 追問
2023-05-12 15:44
樸老師 解答
2023-05-12 15:51
有有 追問
2023-05-12 15:58
樸老師 解答
2023-05-12 16:04