老師 請(qǐng)問(wèn)在21年7月20日至22年2月28日物業(yè)費(fèi),22年3月我們公司才付10963.05,對(duì)方公司7月才開(kāi)票給我們 1月份分錄 借 :以前年度損益調(diào)整6593.55借:管理費(fèi)用4369.5貸銀行存款10963.05,7月份收到票的分錄要怎么做呢!
福鋒
于2023-05-12 09:17 發(fā)布 ??272次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-05-12 09:18
同學(xué),你好
借 :以前年度損益調(diào)整-6593.55借:管理費(fèi)用-4369.5貸銀行存款-10963.05
借 :以前年度損益調(diào)整6593.55借:管理費(fèi)用4369.5貸銀行存款10963.05
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2023-05-12 09:18:08
1.沖銷(xiāo)以前年度的殘疾人保障金費(fèi)用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷(xiāo)這部分費(fèi)用。這可以通過(guò)“管理費(fèi)用-殘障金”科目進(jìn)行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費(fèi)用-殘障金 (紅字)
2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)進(jìn)行調(diào)整。這個(gè)科目用于對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的重大誤差或遺漏進(jìn)行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款
3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配:最后,需要對(duì)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-02-01 10:16:12
同學(xué),你好,就是你這樣做賬的
2022-04-19 12:12:10
你好,根據(jù)你描述,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是
借:以前年度損益調(diào)整, 貸:銀行存款
2024-04-07 20:10:33
你好,跨年要用以前年度損益調(diào)整科目做
2018-01-14 16:02:30
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