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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-07 16:33

學員朋友您好,借:管理費用,福利費,貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利,借:應付~非貨幣性福利貸:庫存商品,應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出 )

萍萍 追問

2023-05-07 16:36

是拿回自己家里用的,不開票據(jù)的,就是做了報損單,也入進項稅嗎

易 老師 解答

2023-05-07 16:42

做報損的話,一般不需要轉出

萍萍 追問

2023-05-07 16:43

那分錄也是按照你說的,這樣做嗎?

易 老師 解答

2023-05-07 16:45

借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品;借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢 或者借:管理費用/營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損溢

萍萍 追問

2023-05-07 16:50

你這三個分錄,隨便寫那個都可以是吧

易 老師 解答

2023-05-07 16:55

是的沒錯, 是這樣的

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學員朋友您好,借:管理費用,福利費,貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利,借:應付~非貨幣性福利貸:庫存商品,應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出 )
2023-05-07 16:33:36
你好!發(fā)票怎么開的?
2022-03-17 23:09:32
充卡:借:營業(yè)費用——儲值卡贈送 貸:預收賬款——儲值卡 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:營業(yè)費用——儲值卡贈送 發(fā)放:借:管理費用(管理部門) 銷售費用(銷售部門) 生產(chǎn)成本(生產(chǎn)部門) 貸:應付職工薪酬——職工福利 消費:借:預收賬款——儲值卡 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)
2019-01-30 10:33:45
你好 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;應付賬款 貸;其他應收款
2018-07-24 11:04:25
你好,這個藥品一般也不可以報銷的,
2022-01-17 16:03:18
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