老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統(tǒng)對不上,會預(yù)警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應(yīng)月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發(fā)工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結(jié)果:更正后,賬上工資=個稅申報數(shù),企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統(tǒng)我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答
老師,個體戶季報財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表需要填哪些數(shù) 問
您好,個體沒有財務(wù)報表,不用申報,你們個體做了賬嗎? 答
請問個人所得稅填報子女教育信息,當(dāng)前受教育階段 問
是的,當(dāng)前受教育階段開始時間填大學(xué)入學(xué)時間 答

租房支付的一年房租,如何寫分科,分?jǐn)側(cè)绾螌懀?/p>
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款
支付的房租押金如何寫分錄
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月預(yù)付半年房租,四月才收到發(fā)票,1—3月如何寫攤銷分錄,收到發(fā)票又該如何寫分錄
答: 借預(yù)付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票,如果是專票的,借預(yù)付賬款借管理費用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 最后一個分錄管理費用是四個月的應(yīng)交稅費,這個是發(fā)票的稅額




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香香 追問
2023-05-06 09:39
文文老師 解答
2023-05-06 09:42