你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬,今年只收到80萬,剩下20萬以后也收不到了,我應該如何賬務處理
答: 同學你好 匯算清繳調增就可以了
老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務處理
答: 你好,當時的思路怎么做的?暫估入庫,然后結轉了成本,只到了一部分,還是你虛增了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年暫估了100萬成本,今年收到了90萬發票,剩下的10萬是多估的收不到票了,今年做匯算時已經調增了10萬,該怎么做賬務處理呢,是把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面嗎?多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤10萬,貸應付賬款 這樣處理嗎?
答: 您好,把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面這個也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤-10萬,貸應付賬款-10 (這個分錄是負數,應付賬款才能平的)
老師如果合同總價為100萬,合同成本已入賬50萬,2023年開票確認收入80萬、合同成本使用40萬。今年未按合同總價結算剩下的20萬收入沒有了也不開票了,剩下的10萬合同成本怎么處理,如何做分錄
去年暫估成本時,借原材料-暫估 144萬,貸應付賬款-暫估144萬,今年5月31日前發票到賬比暫估少了100萬,后面下半年又來了100萬,具體應該怎么做賬啊
老師!去年暫估了200萬成本,今年現在進項發票來了是300萬,購銷合同也是寫的300萬,合同是2021年簽的,我可以只結轉200萬成本,剩下的100萬留到今年嗎?我們是建筑業一般納稅人
我公司去年暫估了150萬成本,今年收到了80萬的發票,另外70萬是通過稅務固定資產一次性折舊處理了,請問針對該150萬沖回怎么做分錄,80萬發票怎么做分錄
老師好 我去年12月暫估的成本2萬沒有發票,調整了,但是去年一整年成本大于收入,所以調增后也沒有交稅款,那我去年暫估的2萬元成本要不要做賬務處理啊




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醬醬 追問
2023-05-04 16:36
樸老師 解答
2023-05-04 16:48
醬醬 追問
2023-05-05 08:45
樸老師 解答
2023-05-05 09:02