送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-04 16:34

同學你好
匯算清繳調增就可以了

醬醬 追問

2023-05-04 16:36

就是22年底我做了暫估(確實也是實際發生,但是沒給對方錢對方不給開發票)
借:工程施工-材料款
    貸:應付賬款-X公司

樸老師 解答

2023-05-04 16:48

同學你好
那你需要先原分錄負數紅沖暫估的

醬醬 追問

2023-05-05 08:45

沖當期嗎,金額比較大啊,不知道當期夠不夠沖

樸老師 解答

2023-05-05 09:02

同學你好
對的
如果暫估金額大于發票金額
這個按照收到的發票金額來沖

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 匯算清繳調增就可以了
2023-05-04 16:34:59
你好,當時的思路怎么做的?暫估入庫,然后結轉了成本,只到了一部分,還是你虛增了。
2023-05-24 10:02:40
把發票附在原暫估憑證后邊
2023-05-24 09:59:13
您好,把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面這個也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤-10萬,貸應付賬款-10 (這個分錄是負數,應付賬款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
您好,按發票未稅金額把暫估沖回。 借:工程施工-材料費-22.6 貸:應付賬款-暫估入賬-xx公司 -22.6,再按發票做分錄 借:工程施工-材料費22.6 應交稅金-應交增值稅-進項稅22.6*13% 貸:應付賬款-暫估入賬-xx公司 22.6*1.13 最后一次收到發票,把100-22.6-22.6這個剩下的都紅沖了
2023-05-24 11:45:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...