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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-04 12:16

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

小雨 追問

2023-05-04 12:33

老師我是問發(fā)票多開出部分的進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄,是不是
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

樸老師 解答

2023-05-04 12:41

同學(xué)你好
這個(gè)不用
這個(gè)金額不大可以抵扣

小雨 追問

2023-05-05 10:50

老師,這筆業(yè)務(wù)是去年入賬的,分錄是:借:固定資產(chǎn)-地磅   44247.79   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   5752.21   貸:銀行存款   50000     這個(gè)月如果按票抵扣,那這個(gè)分錄是否可以這樣調(diào)整:借:固定資產(chǎn)-地磅  43500   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   6500   貸:銀行存款   50000

樸老師 解答

2023-05-05 10:56

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00
貸款利息 銀行可以開專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-25 17:08:35
您好,這個(gè)是可以的,可以職業(yè)的
2023-10-07 13:26:36
不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
你好,是的,你說的很對(duì),現(xiàn)在是9%,這可能是個(gè)老題
2020-06-13 14:50:55
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