老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業(yè)費(fèi)16萬多,需 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
請問老師個(gè)體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按當(dāng)月不含稅收 問
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財(cái)稅〔2019〕46號 自2019年7月1日至2027年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財(cái)政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請問一下計(jì)提所得稅是有收入就計(jì)提,還是季度用收 問
那個(gè)是根據(jù)利潤計(jì)提,不是收入 答
單位員工福利,每個(gè)月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個(gè)1030201010000000000 糕點(diǎn) 焙烤食品 13% 答

老師您好:出口發(fā)票2月已開票,因?yàn)槌隹谌掌谑?月最后一天,但是當(dāng)天各種原因沒出口,這樣影響出口退稅嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒事的 發(fā)票可以紅沖
外貿(mào)公司。本年2月份收到供應(yīng)商開具的出口發(fā)票,在2月初申報(bào)1月所屬期進(jìn)出口退稅的時(shí)候也正常申報(bào)以及退稅。那做賬的話,2月份(開票時(shí)間:2.1)開過來的發(fā)票可以在1月做賬務(wù)處理嗎?還是說這批商品做暫估處理?做暫估的話那稅費(fèi)不是也對不上了嗎。請教一下老師怎么做比較合適。
答: 做暫估的,按照不含稅的來暫估。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司里有30張發(fā)票本來是12.31要認(rèn)證用于退稅的,但是今天發(fā)現(xiàn)30張發(fā)票沒認(rèn)證,那么這些發(fā)票我可以先入12月的采購帳嗎很多工廠采購的商品的專用發(fā)票,用于出口退稅的,主要要想先入帳結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,不然出口發(fā)票開了,成本沒有
答: 如果發(fā)票收到了你可以先入成本。








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