老師你好,我們今年沖紅去年的一筆憑證,是這么做:借應(yīng)收賬款1000,貸以前年度損益調(diào)整1000,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000,貸以前年度損益調(diào)整1000,在出報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn),有1000元的差額,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理做對(duì)嗎

+86
于2023-04-19 10:47 發(fā)布 ??258次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-19 10:50
你好,可以的,可以忽略這個(gè)差異的。
相關(guān)問題討論
您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好,調(diào)整:以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個(gè)關(guān)系,就可以的?
2023-04-24 17:07:43
你好,對(duì)的是的,只要用以前年度損益調(diào)整做了,或者是未分配利潤(rùn)做了,都會(huì)影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
你好
你這個(gè)是直接使用未分配利潤(rùn)科目的,需要編制所有者權(quán)益變動(dòng)表來調(diào)平的
2022-10-05 09:14:05
嗯,你好是這樣的,因?yàn)槟兀紫揉牛隳涿畹淖隽艘粋€(gè)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)的憑證,嗯這個(gè)就有點(diǎn)兒不太對(duì),然后呢,因?yàn)槟阌美麧?rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)科目去做調(diào)整了,所以嗯,這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的數(shù)啊,它和利潤(rùn)表的數(shù)肯定是有差異的。
2022-02-17 15:50:33
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2023-04-19 10:56